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老師,當(dāng)月進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,在收到時(shí)可不可以先做 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款等;月末按照實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)票金額 做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 , 根據(jù)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和本月銷項(xiàng)稅來結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 月末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 余額在借方 就是剩余未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以嗎?
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2022-04-25
增值稅突然減免還未扣款,賬里之前應(yīng)交稅費(fèi)增值稅是減免前的數(shù)據(jù),現(xiàn)在要怎么做賬?
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2019-11-14
1、小規(guī)摸納稅人當(dāng)季度>45萬(專票11萬,開票15萬,未開票收入20萬),如何計(jì)算增值稅? 2、如何算當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(應(yīng)交增值稅本期貸方累計(jì)發(fā)生額)
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2022-03-15
老師,能發(fā)我一下有關(guān)于增值稅的所有分錄嗎?包括未交,已交,應(yīng)交以及結(jié)轉(zhuǎn)等等?。?!
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2019-11-07
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票,當(dāng)月ERP里拋憑證時(shí),是借:應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000,計(jì)提當(dāng)月增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1700 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有個(gè)借方余額,這個(gè)怎么辦?
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2017-10-19
老師好!月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵減稅額都有余額,還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?也就是做相反的分錄把它們沖平? 月末可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅,下月初繳完稅款后直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款,這樣可以嗎?
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2019-05-08
老師,我9月申報(bào)納稅的時(shí)候提交的利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,其中一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的科目我寫錯(cuò)了; 繳費(fèi);借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 ,貸:銀行存款;我作成借:稅金及附加。貸:銀行存款。但是已經(jīng)申報(bào)提交了,我10月先做了紅沖,又作了正確的分錄,但是我10月的未交增值稅和本年利潤(rùn),期初有余額,余額為負(fù)數(shù)。我9月申報(bào)納稅納的稅是正確的,就是利潤(rùn)表有問題,那這樣會(huì)影響我10月的報(bào)表和應(yīng)交納的各種稅收嗎???
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項(xiàng)目,11月先付給我們9萬,我們開具發(fā)票“建筑服務(wù)-工程勞務(wù)款,然后9萬扣除管理費(fèi)和稅金4050元,是不是將收到9萬確認(rèn)收入,85950工資確認(rèn)成本,這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細(xì)科目是否合理:1、收到款項(xiàng):借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的,稅款當(dāng)月已扣,分錄:借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
之前代理記賬公司的做賬,是小規(guī)模,完全按照一般納稅人的思路做,月末也會(huì)把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅,現(xiàn)在接手過來是按照他們的思路繼續(xù)做還是?
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2017-03-15
企業(yè)這么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個(gè)賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認(rèn)證,但進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大。我做了下面的分錄。借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(3級(jí)科目)8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(3級(jí))68100 不知道有沒有錯(cuò),9月份銷項(xiàng)還是大于進(jìn)項(xiàng)請(qǐng)問我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計(jì)提了
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2019-10-11
你好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 這個(gè)科目借方和貸方各表示什么呢? 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時(shí)候,記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時(shí)記借方嗎?
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2021-03-03
老師,2024年8月做的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)做的借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤(rùn)的差額就是100,這樣是對(duì)的嗎,需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師,新接手一家公司,之前的會(huì)計(jì)做增值稅這一塊沒有在月末把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到未交增值稅,她就做了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的分錄,然后繳納增值稅的時(shí)候直接借方已交稅金,現(xiàn)在期末余額是這樣的,進(jìn)項(xiàng)稅額971542.83,銷項(xiàng)稅額1282937.8,已交稅金316974.57,我改怎么調(diào)整才最好,8月份留抵了7135.66,麻煩解答仔細(xì)一點(diǎn),謝謝
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2019-09-20
誰問小規(guī)模納稅人的收入分錄是借:現(xiàn)金,貸:營(yíng)業(yè)收入,貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅?
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2016-06-02
老師,這個(gè)分錄是什么意思呀,比如2020年第4季度,電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)計(jì)算出來的增值稅是4614.03,發(fā)票上稅額增值稅4614.31,1月做調(diào)整分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.28 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.28?
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2021-01-14
老師,我企業(yè)是一個(gè)一般納稅人企業(yè),我去年做賬時(shí)有幾張專票直接記入成本和費(fèi)用了,未做價(jià)稅分離,賬中進(jìn)項(xiàng)稅額差了,這部份怎么調(diào)賬,分錄如何做? 老師回答:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。 老師:24年5月份的匯算清繳我已報(bào)完,現(xiàn)在賬中查出來,5月份的賬里才要調(diào)錯(cuò)的這一部份,明年的匯算清繳調(diào)增嗎?
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2024-05-29
上月有留底稅額7224.31,(本不該結(jié)轉(zhuǎn),但我都結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 有借方余額7224.31)。這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是3004.53,進(jìn)項(xiàng)稅額是2322.46,請(qǐng)問,這個(gè)月是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?我都暈了!?。?!
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2018-06-29
我們公司是小規(guī)模納稅人,下個(gè)月要納稅申報(bào)了,如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方,金額只有400,屬于免稅,那分錄怎么做。如果余額在借方,就一直留在那里嗎
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2016-12-02