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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-03-03 09:35

一、借:庫存商品(或銷售費用、原材料、固定資產(chǎn)、管理費用、主營業(yè)務成本等科目)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

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要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
一、 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 2000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2000 二、借:應交稅費——未交增值稅2000 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
您好 就是前期有進項稅額轉出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
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