
陳老師,繼續(xù)剛才往年少計(jì)提增值稅,是不是要 借 利潤分配-未分配利潤 0.01 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 0.01
答: 以前年度的,補(bǔ)提稅金沖減收入 借:以前年度損益調(diào)整 0.01 貸: 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額 0.01 轉(zhuǎn)入未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 0.01 貸:以前年度損益調(diào)整 0.01
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,要調(diào)增跨年度的稅金,分錄如下,借 利潤分配-未分配利潤貸 應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅問題,以上分錄可否,利潤表如何體現(xiàn)這一筆未分配利潤的減少,直接在利潤總額減少嗎?
答: 你好 ;? ? ? 你這個調(diào)整是為什么 ?? ? 是進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出的意思嗎? ?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我企業(yè)是一個一般納稅人企業(yè),我去年做賬時有幾張專票直接記入成本和費(fèi)用了,未做價稅分離,賬中進(jìn)項(xiàng)稅額差了,這部份怎么調(diào)賬,分錄如何做?老師回答:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。老師:24年5月份的匯算清繳我已報(bào)完,現(xiàn)在賬中查出來,5月份的賬里才要調(diào)錯的這一部份,明年的匯算清繳調(diào)增嗎?
答: 你好,可以在明年匯算清繳的時候納稅調(diào)整。

