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送心意

果果老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-06 21:21

是一般納稅人對銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做的分錄

佳佳 追問

2019-02-06 21:30

老師,這筆分錄是每年12月份的時(shí)候做嗎?

果果老師 解答

2019-02-06 21:31

是的,每年12月份進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

佳佳 追問

2019-02-06 21:32

老師,平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么做呢?特別是有留底稅額時(shí)

果果老師 解答

2019-02-06 22:07

如果有留底稅額不用做賬務(wù)處理,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”余額就是留抵稅金,下期可以自動(dòng)抵扣,不用做賬務(wù)處理。 
若月末應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),且次月繳稅,月末應(yīng)做: 
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 
次月繳稅時(shí),應(yīng)作: 
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 
貸:銀行存款

佳佳 追問

2019-02-07 09:17

老師,一般納稅人12月年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,有幾種類型嗎?

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是一般納稅人對銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做的分錄
2019-02-06 21:21:06
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
可以的
2017-09-04 22:00:33
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,您看下這個(gè)內(nèi)容 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
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