
如果不計(jì)提去年的增值稅,是不是應(yīng)該借記:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 你好,不是的 增值稅是負(fù)債,不影響利潤(rùn)的
陳老師,繼續(xù)剛才往年少計(jì)提增值稅,是不是要 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 0.01 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 0.01
答: 以前年度的,補(bǔ)提稅金沖減收入 借:以前年度損益調(diào)整 0.01 貸: 應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 0.01 轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 0.01 貸:以前年度損益調(diào)整 0.01
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,要調(diào)增跨年度的稅金,分錄如下,借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸 應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅問(wèn)題,以上分錄可否,利潤(rùn)表如何體現(xiàn)這一筆未分配利潤(rùn)的減少,直接在利潤(rùn)總額減少嗎?
答: 你好 ;? ? ? 你這個(gè)調(diào)整是為什么 ?? ? 是進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出的意思嗎? ?


品七 追問(wèn)
2016-09-03 15:13
會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師 解答
2016-09-03 14:44
會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師 解答
2016-09-03 14:53