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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-11 09:32

你咋借貸都做銷項稅額?轉(zhuǎn)出未交增值稅,不是未交增值稅

WO小芳 追問

2019-10-11 09:41

貸的進項,寫錯了,老師這樣做對嗎?

WO小芳 追問

2019-10-11 09:44

那現(xiàn)怎么辦更正?怎樣把未交增值稅更正轉(zhuǎn)出未交增值稅?

maize老師 解答

2019-10-11 09:48

科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)重新做

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
同學(xué),你可以參考一下圖片里面的分錄。
2019-05-05 14:22:21
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
月末銷項稅額和進項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn),到年底一次性結(jié)轉(zhuǎn),只需做第二項的分錄即可
2019-12-02 11:42:45
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