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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-08-14 11:40

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。

小小酷 追問

2020-08-14 11:43

你好,一般是怎么操作的,能不能和我說一下

宋生老師 解答

2020-08-14 11:49

你好!如果進(jìn)項大于銷項,是不用做分錄的,如果銷項大于進(jìn)項
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
進(jìn)項大于銷項,形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
已上傳分錄圖片給你
2018-12-11 11:23:49
可以的
2017-09-04 22:00:33
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