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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-02-20 23:32

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 
借:原材料100 
應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16 
貸:應(yīng)付賬款116 
 
 
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 
借:管理費用 
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 
3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項稅額
2018-01-19 13:06:25
您好 上月的待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為進(jìn)項稅額 可以不附發(fā)票清單與復(fù)印件
2020-10-15 08:43:41
1一般輔導(dǎo)的納稅人用到這個科目 2先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出
2019-10-16 14:37:09
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項貸應(yīng)交稅費-待抵扣
2019-09-26 13:25:53
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