
繳納增值稅怎么做賬,是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費-已交稅金還是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 您好,如果你期末轉(zhuǎn)入了未交增稅 那你繳納的時候就要沖銷未交增稅
老師,航天稅控發(fā)票抵扣的時候怎么做賬呀?1、轉(zhuǎn)出稅費,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)2、結(jié)轉(zhuǎn)稅費,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是這樣做嘛?
答: 是的,你寫是對的,是的,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師, 增值稅認證抵扣留抵的做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1468.25 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1468.25,那下次抵扣的時候還需要做賬嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1468.25,貸:應(yīng)交增值稅-進項稅?
答: 為啥在這個科目循環(huán)呢?

