結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
︶淡淡婲稥╮
于2017-09-04 21:57 發(fā)布 ??3058次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-09-04 22:01
鄒老師 : 預(yù)付款項
取得發(fā)票的
哪個公司開具了發(fā)票就沖銷哪個預(yù)付明細(xì)就是了回復(fù)
2017-09-04,21:49:11
老師,開具發(fā)票的就做 借;原材料 貸;預(yù)付賬款 沖銷處理,
那沒開發(fā)票的,可能不會開發(fā)票的了呢,還是做 借;預(yù)付賬款——某某公司 貸;銀行存款 處理了??
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你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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