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去年12月的”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”借貸方向記反了,現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整過來
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2018-04-09
老師 是先記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )未抵扣的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
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2023-02-10
做營業(yè)收入的時候,應(yīng)交稅費(fèi)的銷項(xiàng)稅不用寫嗎?未交增值稅的分錄怎么做?
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2019-03-11
#提問#老師,如果增值稅銷項(xiàng)稅按項(xiàng)目劃分,本月還有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候怎么劃分到項(xiàng)目中
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2020-03-24
前面的帳是別人做的,2018年科目余額表如下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng):借方417597.87..銷項(xiàng)稅額抵減借方:18249.57,已交稅金借方:41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方:96371.57。銷項(xiàng)貸方:661096.82。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方:30922.99,教育費(fèi)附加貸方269.03,借方合計:692288.84,貸方合計573517.3,應(yīng)交稅費(fèi)余額:118771.54.請問2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人,且未再交過稅,請問怎么調(diào)帳呢?
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2020-03-11
老師,小規(guī)模納稅人,7月收入超過10萬,只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎?分錄是這樣寫?借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
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2020-08-04
老師,就有個應(yīng)交增值稅的報稅跟票上金額相差0.03元, 我季末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是這樣的 借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 第二個季度付稅時相差了0.03元 怎么做分錄調(diào)整比較好
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2019-12-03
1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅,之前會計做了類似的幾筆,金額合計1.06.有點(diǎn)看不懂,查出來剛好我7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我想的是如果這兩筆用上了支出和收入,那不是都掛著了,那結(jié)轉(zhuǎn)的時候都是會平掉嗎?
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2019-08-12
水費(fèi)差額征收做憑證是到底哪種方法對?實(shí)操課答案里是在簡易征收里面核算:收到業(yè)主繳納的水費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計稅) 公司繳納水費(fèi)回來發(fā)票時 借:主營業(yè)務(wù)成本-水費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計稅) 月底應(yīng)該是簡易計稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
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2019-01-21
房地產(chǎn)企業(yè),房子還未交付使用,但按揭貸款下來了,貸款需要預(yù)交增值稅嗎?
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2021-06-15
摘要,調(diào)整未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi),季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上月,留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方,這個月用的時候怎么做分錄
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2019-03-22
上個月的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅未交,在下月才交的,應(yīng)該怎么做分錄呢?
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2017-09-13
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時,借:應(yīng)收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 990.10元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時,要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補(bǔ)做這個分錄,再做繳納分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對么?
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2020-05-25
月末增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬 之前未認(rèn)證2萬 已交稅金5萬,銷項(xiàng)6萬。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣,月末將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,下月初繳納時轉(zhuǎn)出嗎?
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2018-11-15
增值稅申報表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計算的
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2019-03-11
我在買金稅盤的分錄是借:管理費(fèi)用440 貸:現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣:借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸:管理費(fèi)用440 轉(zhuǎn)入未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)去未交增值稅440 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么弄
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2020-11-06
去年開了一張增值稅發(fā)票,確認(rèn)收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會計分錄要做幾次 啊 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
公司小規(guī)模,看到之前的外賬做的收入借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后面又未達(dá)征稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他請問這是咋整的分錄,沒開過發(fā)票,然后有收入,稅怎么報交的?后面又是怎么未達(dá)征稅額又變成那條分錄????
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2018-06-11