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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-08-12 23:38

同學(xué),你這里是營業(yè)收入和增值稅價(jià)稅分離差異。所以你是沖減主營業(yè)務(wù)收入處理。

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 13:09

轉(zhuǎn)到這里說吧,

我現(xiàn)在查明細(xì)賬未交增值稅這個(gè)是89530.28這個(gè)是對(duì)的。但是一級(jí)科目上的應(yīng)交稅金是錯(cuò)的。你看下兩張圖就知道了。我黑色點(diǎn)擊的地方,按道理應(yīng)該和未交明細(xì)是一樣的。

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 13:10

你現(xiàn)在是
借:營業(yè)外支出 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 13:15

就一筆分錄?我的轉(zhuǎn)出多交增值稅還在余額還在借方呢呢

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 13:17

這樣處理對(duì)不對(duì)

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 13:21

這樣調(diào)完我看了下都增加了1.06,數(shù)據(jù)都多了1.06反正也不對(duì)。按道理應(yīng)該是94457.56最后的稅費(fèi)數(shù)據(jù)

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 14:13

你的申報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)金額是89530.28
現(xiàn)在你的明細(xì)科目未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅各是多少
你直接給我數(shù)據(jù),不要發(fā)圖給我了

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同學(xué),你這里是營業(yè)收入和增值稅價(jià)稅分離差異。所以你是沖減主營業(yè)務(wù)收入處理。
2019-08-12 23:38:29
1.你這個(gè)不是計(jì)營業(yè)外收入,而是沖減你的營業(yè)收入,增值稅是屬于價(jià)外稅,他的差額是由于營業(yè)收入導(dǎo)致的 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅或營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-08-12 22:36:44
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好! 可以的
2019-06-30 14:12:52
您好,這是結(jié)轉(zhuǎn)不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33
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