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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-22 10:55

你好!你本期計(jì)算要繳納的金額的時(shí)候 
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-22 10:57

我不是這個(gè)意思,這個(gè)我已經(jīng)做了

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-22 10:58

我問的那筆留抵的當(dāng)時(shí)是那樣做的,現(xiàn)在用的時(shí)候怎么處理那筆

宋生老師 解答

2019-03-22 10:58

您好!你可以不用單獨(dú)處理。這次做完這筆后,就自動(dòng)抵減了

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-22 11:01

我沒有看到金蝶里面自動(dòng)抵減阿

宋生老師 解答

2019-03-22 11:08

你好!金蝶里面是不會(huì)自動(dòng)抵減的了。而是最終體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)科目的余額

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-22 11:12

那這樣怎么辦

宋生老師 解答

2019-03-22 11:16

您好!不需要單獨(dú)處理了。

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你好!你本期計(jì)算要繳納的金額的時(shí)候 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-03-22 10:55:59
不用
2015-12-03 16:02:56
一、上月留抵100元,本月銷項(xiàng)是90元,結(jié)轉(zhuǎn)后,留抵10元,不交稅 二、上月留抵100元,本月銷項(xiàng)是110元,結(jié)轉(zhuǎn)后,形成交稅10元
2020-05-07 15:02:46
你好!按未交交增值稅貸方余額繳納就可以。
2018-06-19 17:48:32
您好,如果銷項(xiàng)稅是負(fù)數(shù)的,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,同時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2017-08-08 18:27:41
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