去年開了一張增值稅發(fā)票,確認收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會計分錄要做幾次 啊 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 需要這樣子做嗎
5fsshz
于2022-05-23 14:43 發(fā)布 ??1488次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-05-23 14:50
你好同學(xué),您開了紅字發(fā)票,您辦理退稅嗎?
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你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅
其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

同學(xué)您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅
祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35

你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模,小規(guī)模納稅人,只設(shè)置未交增值稅,
2016-10-08 20:29:49

學(xué)員你好,收入合計1243575+1078234.67=2321809.67
2321809.67*0.0185=42953.48應(yīng)交增值稅
2月應(yīng)交42953.48-20647.51=22305.97
2月進項=1078234.67*0.17-22305.97=160993.92
2021-11-28 22:10:08
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5fsshz 追問
2022-05-23 15:22
李霞老師 解答
2022-05-23 15:26
5fsshz 追問
2022-05-23 16:28
李霞老師 解答
2022-05-23 16:34