
去年12月的”應(yīng)交稅費——未交增值稅”借貸方向記反了,現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整過來
答: 您好,先把去年的分錄全額紅沖,再按正確的分錄做憑證即可。
小規(guī)模公司,在上年度12月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候借貸記反了,借營業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費?未了增值稅。在這年度要怎么調(diào)整?
答: 你好,你可以做這個調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入,金額是之前分錄金額 的2倍
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
10-12月份的增值稅--未交增值稅出現(xiàn)貸方15999,本來應(yīng)該出現(xiàn)在貸方3555,怎么調(diào)整呢?
答: 你好,是結(jié)轉(zhuǎn)多了還是其他問題?借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅


印象 追問
2018-04-09 20:44
王雁鳴老師 解答
2018-04-09 20:49