
如果以前月份“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目多記了,現(xiàn)在要把它調(diào)整過來分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好! 借管理費(fèi)用-稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師您好,發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)交稅費(fèi)記錯(cuò)賬了,航天信息開的普票,借方科目錯(cuò)了,怎么調(diào)整?這個(gè)是21年代賬公司做的賬,一直沒有調(diào)整過來,顯示我未交增值稅280,怎么做分錄把它調(diào)整過來
答: 你好,可以先沖銷錯(cuò)誤的分錄,然后做正確的分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好:我以前把應(yīng)交增值稅記入到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅科目里了,現(xiàn)在要調(diào)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目里,怎么調(diào)賬???
答: 你好,之前分錄是怎么做的?


蔣飛老師 解答
2019-01-12 15:36