
2015年繳納印花稅時(shí),出納把科目錄入錯(cuò)誤,做成了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 貸:銀行存款 現(xiàn)在2017年我要調(diào)整過來,如何做分錄(未提取盈余公積)?借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 ;借:以前年度損益調(diào)整20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 20 ;借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整20
答: 直接做一筆更正就可以了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金
21年22年補(bǔ)交匯算清繳分錄應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整寫成借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整現(xiàn)在如何更正
答: 你好; 去紅沖了; 把錯(cuò)誤的紅沖了。在做正確的即可?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:您好!補(bǔ)交以前年度增值稅,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整實(shí)際繳納借:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損的時(shí)候(借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn))是不是要把補(bǔ)交的增值稅這筆金額調(diào)出來。
答: 你好,是什么情況需要補(bǔ)交增值稅 一般是不是這樣處理的


春暖花開 追問
2017-05-08 13:23
吳月柳 解答
2017-05-08 13:27