
去年繳納印花稅的分錄做錯了,把借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款,寫成借 稅金及附加了。請問今天更正時是否需要做紅字沖掉錯誤的分錄,再補充以下兩個分錄?借 應(yīng)交稅費 貸 以前年度損益調(diào)整借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配
答: 你好 意思你繳納直接做的借稅金及附加貸銀行存款 是嗎 。那你去年有做計提嗎
19年的印花稅金額是3000 然后之前的會計忘記計提了 現(xiàn)在2020年做賬的話 是怎么做賬呢?本年度是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 現(xiàn)在是把稅金及附加科目換成以前年度損益調(diào)整 然后調(diào)整留存收益嗎
答: 你好,是的,是這樣的 借,以前年度損益調(diào)整 貸,銀行存款 借,處潤分配——未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果17年未交稅金及附加但是入了賬,已做賬項調(diào)整,但我不想改17年的賬,那我應(yīng)該怎么在18年做以前年度損益調(diào)整
答: 你好,借以前年度損益調(diào)整,貸營業(yè)稅金及附加,借利潤分配,未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,就可以了,不用改帳


樸實的火車 追問
2020-07-15 11:22
meizi老師 解答
2020-07-15 11:25
樸實的火車 追問
2020-07-15 11:37
meizi老師 解答
2020-07-15 11:47
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2020-07-15 11:49
meizi老師 解答
2020-07-15 11:55