
請(qǐng)問,12月交的增值稅,我在1月入賬時(shí)入錯(cuò)了(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金),我應(yīng)該要入(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金),我要怎么調(diào)整過來呢
答: 您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金
請(qǐng)問,12月交的增值稅,我在1月入賬時(shí)入錯(cuò)了(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金),我應(yīng)該要入(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金),我要怎么調(diào)整過來呢
答: 嗯,你需要先在12月份把已交稅金減掉,然后在1月份調(diào)整你的未交稅金和應(yīng)交增值稅,這樣就可以完成稅費(fèi)的調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請(qǐng)問下上個(gè)月有計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅,但這個(gè)月付出時(shí)入錯(cuò)科目應(yīng)怎么調(diào)?入成:借:應(yīng)交稅金---交交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好 你們是小規(guī)模還是一般納稅人 計(jì)提增值稅應(yīng)該是做收入的時(shí)候貸方就做增值稅的

