你好,請(qǐng)問(wèn)下上個(gè)月有計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅,但這個(gè)月付出時(shí)入錯(cuò)科目應(yīng)怎么調(diào)?入成:借:應(yīng)交稅金---交交增值稅 貸:銀行存款
太陽(yáng)雨
于2019-10-30 10:02 發(fā)布 ??1007次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-30 10:03
你好 你們是小規(guī)模還是一般納稅人 計(jì)提增值稅應(yīng)該是做收入的時(shí)候貸方就做增值稅的
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借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
第一個(gè)那個(gè)是三級(jí)科目。
2017-03-13 17:30:49

你好,這個(gè)是一般納稅人的處理
小規(guī)模是
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-02-15 12:58:08

你好!建議以上一條分錄做賬務(wù)處理。科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方反映已繳數(shù),貸方反映未交數(shù)。
2017-03-29 09:24:16

您好!不是,代開(kāi)也是要計(jì)提的。
借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
2017-12-15 11:28:14

你好,是不對(duì)的
正確的應(yīng)當(dāng)是
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款等科目
2017-09-18 21:30:21
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2019-10-30 10:20
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2019-10-30 10:23