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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-06 10:38

現(xiàn)在認(rèn)證嗎,沒有認(rèn)證  借應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2萬 ,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借銷項稅額 6萬 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬貸進(jìn)項稅額 3萬   已交做借未交增值稅 5萬 貸銀行, 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 貸未交增值稅 3萬,要是不是輔導(dǎo)期是這樣,實務(wù)中是這樣做賬

maize老師 解答

2020-07-06 10:40

當(dāng)月繳納當(dāng)月,輔導(dǎo)期做這個借應(yīng)交稅費 已交稅金 5萬 貸銀行,

有理 追問

2020-07-06 10:45

上月有待認(rèn)證進(jìn)項。這個月認(rèn)證了2萬,已交稅金余額是5萬。這個結(jié)轉(zhuǎn)怎么做

maize老師 解答

2020-07-06 10:57

借進(jìn)項稅額 2萬 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2萬,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬,貸進(jìn)項稅額 2萬,繳納上月的增值稅做借未交增值稅 5萬 貸銀行 當(dāng)月繳納當(dāng)月,輔導(dǎo)期做這個借應(yīng)交稅費 已交稅金 5萬 貸銀行,

maize老師 解答

2020-07-06 10:58

我寫的是實務(wù)中中分錄,不是考試,考試一般說已交稅金做借已交稅金 貸銀行

有理 追問

2020-07-06 14:33

我把進(jìn)項銷都結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅為貸方余額3萬,現(xiàn)在已交稅金還有5萬余額。我用已交稅金抵了未交貸方的3萬稅,已交稅金還剩2萬。這塊的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

maize老師 解答

2020-07-06 14:41

沒有文件已交稅金需要 結(jié)轉(zhuǎn),你想體現(xiàn),那這個做借未交增值稅  3萬 貸已交稅金 3萬,不過這這么做沒有文件依據(jù),

有理 追問

2020-07-06 14:45

那要是不結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額。用已交稅金抵了分錄怎么的。進(jìn)銷結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅后分錄怎么做

maize老師 解答

2020-07-06 14:52

你這個已交稅金啥情況,你可以先回復(fù)我這個嗎, 輔導(dǎo)期?

有理 追問

2020-07-06 14:54

不是輔導(dǎo)期,工程公司外管證預(yù)交的稅款

maize老師 解答

2020-07-06 14:55

借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅, 次月交稅,按實際繳納做借未交增值稅貸銀行, 未交增值稅借方和貸方是有這個已交稅金差額, 這個前幾個我找下文件沒有看到結(jié)轉(zhuǎn)說明說已交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)

有理 追問

2020-07-06 15:00

我結(jié)轉(zhuǎn)完后 未交增值稅是貸方3萬  已交稅金還有余額  我用已交稅金抵了3萬的稅所以就不用銀行存款付了。就這最后一步不明白。我做 借未交3萬  貸已交3萬對嗎。不結(jié)轉(zhuǎn)我用已交抵怎么體現(xiàn)

maize老師 解答

2020-07-06 15:10

那這個做借預(yù)繳稅款  貸銀行,就可以,這個月末結(jié)轉(zhuǎn)做借未交增值稅 貸預(yù)繳稅額

maize老師 解答

2020-07-06 15:13

已交5萬做借預(yù)繳稅款 5萬  貸銀行,你這個未認(rèn)證是單獨2萬嗎,借銷項稅額6萬 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬 貸進(jìn)項稅額 3萬, 月末做借未交增值稅 5萬貸預(yù)繳稅款5萬   借轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬 貸未交增值稅 3萬   ,次月不需要交稅,納稅申報的時候,

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借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
2019-04-11 20:31:23
現(xiàn)在認(rèn)證嗎,沒有認(rèn)證 借應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2萬 ,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借銷項稅額 6萬 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬貸進(jìn)項稅額 3萬 已交做借未交增值稅 5萬 貸銀行, 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 貸未交增值稅 3萬,要是不是輔導(dǎo)期是這樣,實務(wù)中是這樣做賬
2020-07-06 10:38:55
銷項大于進(jìn)項時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 銷項小于進(jìn)項,不需要做轉(zhuǎn)出多交的分錄 多交的留待以后月份抵扣就是了
2016-04-11 08:58:24
可以的
2018-11-13 16:39:04
你好,增值稅不用計提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。繳納借應(yīng)交稅費-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13
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