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送心意

馬老師

職稱初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-03-24 16:05

你們自己要求劃分清楚進(jìn)項(xiàng)稅金嗎 正常抵扣時不需要劃分的 按照合計(jì)數(shù)抵扣

歲月靜好 追問

2020-03-24 16:09

領(lǐng)導(dǎo)要求劃分,怎么處理呢

馬老師 解答

2020-03-24 16:12

那他也要要求是那個項(xiàng)目的發(fā)票在發(fā)票背面鉛筆寫上是那個項(xiàng)目的  這樣你建立臺賬登記 或者就是做賬的時候摘要里寫清楚

歲月靜好 追問

2020-03-24 16:30

就是說怎么把進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偟礁鱾€項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅中呢

馬老師 解答

2020-03-24 16:32

你票是那個項(xiàng)目的 進(jìn)項(xiàng)肯定是那個項(xiàng)目的 不用分?jǐn)偭?/p>

歲月靜好 追問

2020-03-24 16:38

比如銷項(xiàng)稅有五個個項(xiàng)目,但是進(jìn)項(xiàng)可能是其他三個項(xiàng)目的,怎么處理呢

馬老師 解答

2020-03-24 16:40

你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)入到了那個項(xiàng)目就是那個項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)啊  這 很明確的  不需要劃分的啊 
例如你這一張發(fā)票是因?yàn)锳項(xiàng)目購買的  那你這就本事屬于A項(xiàng)目的

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相關(guān)問題討論
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
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