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生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時,應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認證,但進項稅額比銷項稅額大。我做了下面的分錄。借:應(yīng)交增值稅-銷項稅額(3級科目)8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額(3級)68100 不知道有沒有錯,9月份銷項還是大于進項請問我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計提了
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2019-10-11
你好,請問應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。 這個科目借方和貸方各表示什么呢? 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時候,記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時記借方嗎?
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2021-03-03
老師,2024年8月做的一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時做的借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤的差額就是100,這樣是對的嗎,需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師,新接手一家公司,之前的會計做增值稅這一塊沒有在月末把進項和銷項余額轉(zhuǎn)到未交增值稅,她就做了進項和銷項的分錄,然后繳納增值稅的時候直接借方已交稅金,現(xiàn)在期末余額是這樣的,進項稅額971542.83,銷項稅額1282937.8,已交稅金316974.57,我改怎么調(diào)整才最好,8月份留抵了7135.66,麻煩解答仔細一點,謝謝
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2019-09-20
誰問小規(guī)模納稅人的收入分錄是借:現(xiàn)金,貸:營業(yè)收入,貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅?
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2016-06-02
老師,這個分錄是什么意思呀,比如2020年第4季度,電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)計算出來的增值稅是4614.03,發(fā)票上稅額增值稅4614.31,1月做調(diào)整分錄,借應(yīng)交稅費-未交增值稅0.28 貸主營業(yè)務(wù)收入0.28?
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2021-01-14
老師,我企業(yè)是一個一般納稅人企業(yè),我去年做賬時有幾張專票直接記入成本和費用了,未做價稅分離,賬中進項稅額差了,這部份怎么調(diào)賬,分錄如何做? 老師回答:借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。 老師:24年5月份的匯算清繳我已報完,現(xiàn)在賬中查出來,5月份的賬里才要調(diào)錯的這一部份,明年的匯算清繳調(diào)增嗎?
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2024-05-29
小規(guī)模納稅人,計提稅金在簡易計稅里面,計提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
上月有留底稅額7224.31,(本不該結(jié)轉(zhuǎn),但我都結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在是應(yīng)交稅費-未交增值稅 有借方余額7224.31)。這個月銷項稅額是3004.53,進項稅額是2322.46,請問,這個月是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?我都暈了?。。?!
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2018-06-29
請問老師,內(nèi)賬中前期銷售收入入賬時按照13%稅率計提了銷項稅額,并且月/年底均結(jié)轉(zhuǎn)至了應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目,但是現(xiàn)在實際開具發(fā)票時稅率從13%調(diào)整為了6%,那這個賬務(wù)如何來調(diào)整呢?
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2020-06-16
?12月應(yīng)交增值稅5萬多,后來找稅務(wù)局做了增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠款申請表。用1月份的進項稅額抵減增值稅。請問一月份的憑證如何做分錄?怎么把未交增值稅5萬多貸方科目余額結(jié)平?
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2021-02-10
我們公司是小規(guī)模納稅人,下個月要納稅申報了,如果12月底應(yīng)交稅費未交增值稅是貸方,金額只有400,屬于免稅,那分錄怎么做。如果余額在借方,就一直留在那里嗎
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2016-12-02
老師,你幫我看一下這個報表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎,增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn),謝謝 下年1月份我再把應(yīng)交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進項稅可以嗎
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2018-12-23
請問老師我收到一張成本票上個月的,這個月我都認證了,發(fā)現(xiàn)票號不對,款項已經(jīng)支付了,這個月我是不是只需要進項稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因為我們是小規(guī)模納稅人。不能開三個點的發(fā)票,銀行退了我們兩個點的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應(yīng)交稅費-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應(yīng)該寫成借銀行存款借應(yīng)交稅費*未交增值稅(紅字)
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒有進賬所以銷項也不做有收入貸的是主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費~未交增值稅呢
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2023-11-04
以前會計做增值稅時沒有講未交增值稅轉(zhuǎn)出,直接是借增值稅銷項稅 貸增值稅進項稅 貸未交增值稅這樣來做憑證,而且每月還有留抵,但是沒有做會計分錄,這樣的話我七月接手,喊我把一至6月的帳做進軟件里面,我該怎樣來弄呢?想增值稅這些都是自動結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
公司在購買貨物收到發(fā)票時,借原材料,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進項稅額,貸銀行存款,那銷售貨物時做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額。那月底時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進項稅額與應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)?如果銷項大于進項如何轉(zhuǎn)出到到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目?
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2021-12-29
請問,我單位2017年未確認收入,2019年稅務(wù)查賬,說2017年未確認收入,也要算收入,需要補交增值稅,我單位2019年補交的增值稅,現(xiàn)在補知道怎么報稅和怎么做賬
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2019-09-02
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