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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-16 10:34

借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

假如 追問

2021-12-16 10:41

庫存商品?為什么是庫存???

東老師 解答

2021-12-16 10:41

因為本來是應(yīng)該計入到庫存商品里邊的呀,所以才轉(zhuǎn)到庫存商品。

假如 追問

2021-12-16 10:43

就是一張咨詢費發(fā)票,我以前做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進項 貸:銀行存款?,F(xiàn)在是跨月了,發(fā)現(xiàn)賣家把票號開錯了。我的進項稅額轉(zhuǎn)出  應(yīng)該借什么?。?/p>

東老師 解答

2021-12-16 10:46

那個對方還是會給你重新開票的對吧。

假如 追問

2021-12-16 10:52

我的稅不用轉(zhuǎn)出嗎?系統(tǒng)里有這張票開出時間是11份的,但是我拿到的票發(fā)票號碼不對,這個月給我重開了,發(fā)票號碼也不是之前的號碼了?。?/p>

東老師 解答

2021-12-16 10:52

你認證了他給你重新開的話,你就做進項稅額轉(zhuǎn)出就行。

假如 追問

2021-12-16 10:53

我的分錄該怎么寫?借什么?

東老師 解答

2021-12-16 10:58

借:成本   借方紅字。
  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字。
  貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字。

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相關(guān)問題討論
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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