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老師,就有個應(yīng)交增值稅的報稅跟票上金額相差0.03元, 我季末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是這樣的 借-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸-應(yīng)交稅費-未交增值 第二個季度付稅時相差了0.03元 怎么做分錄調(diào)整比較好
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2019-12-03
前面的帳是別人做的,2018年科目余額表如下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項:借方417597.87..銷項稅額抵減借方:18249.57,已交稅金借方:41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方:96371.57。銷項貸方:661096.82。應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方:30922.99,教育費附加貸方269.03,借方合計:692288.84,貸方合計573517.3,應(yīng)交稅費余額:118771.54.請問2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人,且未再交過稅,請問怎么調(diào)帳呢?
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2020-03-11
#提問#老師,如果增值稅銷項稅按項目劃分,本月還有增值稅進項稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候怎么劃分到項目中
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2020-03-24
老師,小規(guī)模納稅人,7月收入超過10萬,只有銷項,沒有進項,需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎?分錄是這樣寫?借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅
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2020-08-04
公司小規(guī)模,看到之前的外賬做的收入借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 后面又未達征稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他請問這是咋整的分錄,沒開過發(fā)票,然后有收入,稅怎么報交的?后面又是怎么未達征稅額又變成那條分錄????
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2018-06-11
那一般納稅人是怎樣呢,采購記借方進項,銷售記貸方銷項,月末應(yīng)交的是銷項一進項十進項轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無業(yè)務(wù)發(fā)生,稅務(wù)局不讓增值稅零申報,則原來的會計每月均計提一定的未開票收入,借方計入應(yīng)收賬款中,貸方為營業(yè)收入和應(yīng)交增值稅,應(yīng)收賬款已經(jīng)累計了幾十萬元了,因該款項肯定是收不回來的,我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了,求助怎么做帳務(wù)處理?還有就是以后如果還是沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的話,是不是不用再計入應(yīng)收賬款中了,直接借方應(yīng)交增值稅-銷項稅金,貸方銀行存款?預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣?抵扣時會涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險?求教
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2014-10-20
摘要,調(diào)整未達起征點的應(yīng)交稅費,季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上月,留抵稅額在應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方,這個月用的時候怎么做分錄
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2019-03-22
上個月的增值稅和城市維護建設(shè)稅未交,在下月才交的,應(yīng)該怎么做分錄呢?
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2017-09-13
我在買金稅盤的分錄是借:管理費用440 貸:現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣:借應(yīng)交稅費-減免稅440 貸:管理費用440 轉(zhuǎn)入未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-減免稅440 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)去未交增值稅440 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不平怎么弄
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2020-11-06
增值稅申報表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計算的
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2019-03-11
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時,借:應(yīng)收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 990.10元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時,要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.9元,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補做這個分錄,再做繳納分錄:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對么?
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2020-05-25
1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅,之前會計做了類似的幾筆,金額合計1.06.有點看不懂,查出來剛好我7月的應(yīng)交稅金明細賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我想的是如果這兩筆用上了支出和收入,那不是都掛著了,那結(jié)轉(zhuǎn)的時候都是會平掉嗎?
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2019-08-12
水費差額征收做憑證是到底哪種方法對?實操課答案里是在簡易征收里面核算:收到業(yè)主繳納的水費 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易計稅) 公司繳納水費回來發(fā)票時 借:主營業(yè)務(wù)成本-水費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易計稅) 月底應(yīng)該是簡易計稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
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2019-01-21
小規(guī)模納稅人季未超9萬,但其中代開專票16000元預(yù)交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
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2016-10-23
老師好,房地產(chǎn)一般納稅人,之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現(xiàn)在竣工了,要結(jié)轉(zhuǎn)收入,開具9%增值稅發(fā)票,這個做賬要怎么做???
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2023-01-31
請問一下老師,我前兩個月入了一張增值稅的完稅憑證”就應(yīng)交稅費—未交稅金“入錯了,我應(yīng)該要入的“已交稅金”。我要怎么調(diào)回來呢??
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2022-01-07
上個月計提的,這個月繳納,不應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預(yù)收賬款未開票需要交增值稅嗎?需要預(yù)計利潤交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-05-24