老師,本單位有基層工會,請問基層工會的預算要是跟 問
年底需做預算調(diào)整,要按工會規(guī)定流程填報預算調(diào)整表,說明差異原因(如活動取消、費用增減等)并審批,不能直接修改原預算。 決算與預算差異太大有審計風險,審計會重點核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責。 答
請問,申報24年殘疾人保證金時,55人,但殘疾人1人入職 問
那個要咨詢當?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負數(shù)發(fā)票,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)。對應的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結轉(zhuǎn) 結轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應付款-子公司 答

上個月計提的,這個月繳納,不應該是借 應交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
答: 您好,您的而會計分錄是正確的
一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄,如果是上月計提本月繳納,先在上月計提,本月繳納即可計提: 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅繳納: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款如果是本月直接繳納,是不是不用計提,直接繳納,并在月底進行結轉(zhuǎn)? 繳納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 結轉(zhuǎn)時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
答: 你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄,上月計提本月繳納,先在上月計提,本月繳納即可計提: 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅繳納: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款本月直接繳納,是不是不用計提,直接繳納,并在月底進行結轉(zhuǎn)? 繳納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 結轉(zhuǎn)時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
答: 您好,本月繳納的,月末先結轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應交稅費——未交增值稅

