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#提問(wèn)#老師,如果增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅按項(xiàng)目劃分,本月還有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候怎么劃分到項(xiàng)目中
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2020-03-24
老師,小規(guī)模納稅人,7月收入超過(guò)10萬(wàn),只有銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),需要專(zhuān)門(mén)在記賬憑證上寫(xiě)個(gè)增值稅的分錄嗎?分錄是這樣寫(xiě)?借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
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2020-08-04
月末增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) 之前未認(rèn)證2萬(wàn) 已交稅金5萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)6萬(wàn)。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣,月末將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,下月初繳納時(shí)轉(zhuǎn)出嗎?
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2018-11-15
去年開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,確認(rèn)收款,增值稅也交了,4月份開(kāi)了紅沖發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄要做幾次 啊 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
我在買(mǎi)金稅盤(pán)的分錄是借:管理費(fèi)用440 貸:現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣:借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸:管理費(fèi)用440 轉(zhuǎn)入未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)去未交增值稅440 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么弄
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2020-11-06
摘要,調(diào)整未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi),季度沒(méi)開(kāi)超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上月,留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方,這個(gè)月用的時(shí)候怎么做分錄
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2019-03-22
上個(gè)月的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅未交,在下月才交的,應(yīng)該怎么做分錄呢?
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2017-09-13
那一般納稅人是怎樣呢,采購(gòu)記借方進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)售記貸方銷(xiāo)項(xiàng),月末應(yīng)交的是銷(xiāo)項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)十進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,稅務(wù)局不讓增值稅零申報(bào),則原來(lái)的會(huì)計(jì)每月均計(jì)提一定的未開(kāi)票收入,借方計(jì)入應(yīng)收賬款中,貸方為營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交增值稅,應(yīng)收賬款已經(jīng)累計(jì)了幾十萬(wàn)元了,因該款項(xiàng)肯定是收不回來(lái)的,我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了,求助怎么做帳務(wù)處理?還有就是以后如果還是沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的話(huà),是不是不用再計(jì)入應(yīng)收賬款中了,直接借方應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅金,貸方銀行存款?預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣?抵扣時(shí)會(huì)涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?求教
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2014-10-20
老師好!我的問(wèn)題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時(shí),借:應(yīng)收賬款--公司 1000元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 990.10元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 9.9元。我要問(wèn)是的是:到月底時(shí),要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 9.9元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時(shí)沒(méi)做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補(bǔ)做這個(gè)分錄,再做繳納分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對(duì)么?
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2020-05-25
增值稅申報(bào)表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問(wèn)期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計(jì)算的
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2019-03-11
12月暫估庫(kù)存商品,暫估多了一點(diǎn),21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導(dǎo)致暫估的庫(kù)存商品可能納稅調(diào)增,同時(shí)我們有研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)可以在匯算清繳之前加計(jì)扣除,那么加計(jì)扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅,之前會(huì)計(jì)做了類(lèi)似的幾筆,金額合計(jì)1.06.有點(diǎn)看不懂,查出來(lái)剛好我7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會(huì)計(jì)做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計(jì)1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問(wèn)了其他老師說(shuō)營(yíng)業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個(gè)怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營(yíng)業(yè)外收入上,我想的是如果這兩筆用上了支出和收入,那不是都掛著了,那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候都是會(huì)平掉嗎?
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2019-08-12
水費(fèi)差額征收做憑證是到底哪種方法對(duì)?實(shí)操課答案里是在簡(jiǎn)易征收里面核算:收到業(yè)主繳納的水費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) 公司繳納水費(fèi)回來(lái)發(fā)票時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-水費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) 月底應(yīng)該是簡(jiǎn)易計(jì)稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
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2019-01-21
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我前兩個(gè)月入了一張?jiān)鲋刀惖耐甓悜{證”就應(yīng)交稅費(fèi)—未交稅金“入錯(cuò)了,我應(yīng)該要入的“已交稅金”。我要怎么調(diào)回來(lái)呢??
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2022-01-07
上個(gè)月計(jì)提的,這個(gè)月繳納,不應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預(yù)收賬款未開(kāi)票需要交增值稅嗎?需要預(yù)計(jì)利潤(rùn)交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-05-24
老師,當(dāng)月有部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)?
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2020-12-26