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這是3月的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額,那應(yīng)該看哪個(gè)是還未繳納的應(yīng)交增值稅?。?/span>
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2017-04-21
借;應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅,表示是要抵扣的進(jìn)項(xiàng)還是要繳納的銷項(xiàng)呢?
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2019-01-04
一般納稅人購買稅控盤480全額抵減,那交稅的時(shí)候不是要沖未交增值稅嗎?
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2018-10-11
老師, 未履行合同事的違約金支出,不用交增值稅,哪是否要交企業(yè)所得稅呢?
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2020-05-18
#提問#老師,如果增值稅銷項(xiàng)稅按項(xiàng)目劃分,本月還有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候怎么劃分到項(xiàng)目中
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2020-03-24
月末增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬 之前未認(rèn)證2萬 已交稅金5萬,銷項(xiàng)6萬。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣,月末將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,下月初繳納時(shí)轉(zhuǎn)出嗎?
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2018-11-15
去年開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,確認(rèn)收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄要做幾次 啊 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
沒有生產(chǎn)放假的,計(jì)提的制造費(fèi)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
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2018-03-05
公司安裝生產(chǎn)設(shè)備的工時(shí)費(fèi)用應(yīng)該記入哪項(xiàng)科目中呢?
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2019-01-05
前面的帳是別人做的,2018年科目余額表如下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng):借方417597.87..銷項(xiàng)稅額抵減借方:18249.57,已交稅金借方:41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方:96371.57。銷項(xiàng)貸方:661096.82。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方:30922.99,教育費(fèi)附加貸方269.03,借方合計(jì):692288.84,貸方合計(jì)573517.3,應(yīng)交稅費(fèi)余額:118771.54.請問2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人,且未再交過稅,請問怎么調(diào)帳呢?
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2020-03-11
老師,小規(guī)模納稅人,7月收入超過10萬,只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),需要專門在記賬憑證上寫個(gè)增值稅的分錄嗎?分錄是這樣寫?借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
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2020-08-04
1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅,之前會(huì)計(jì)做了類似的幾筆,金額合計(jì)1.06.有點(diǎn)看不懂,查出來剛好我7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會(huì)計(jì)做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計(jì)1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個(gè)怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我想的是如果這兩筆用上了支出和收入,那不是都掛著了,那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候都是會(huì)平掉嗎?
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2019-08-12
水費(fèi)差額征收做憑證是到底哪種方法對?實(shí)操課答案里是在簡易征收里面核算:收到業(yè)主繳納的水費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅) 公司繳納水費(fèi)回來發(fā)票時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本-水費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅) 月底應(yīng)該是簡易計(jì)稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
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2019-01-21
請問鄒老師是這樣登分錄嗎?一共有四個(gè)問題。請幫忙解答二、應(yīng)交稅費(fèi)500,當(dāng)月已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費(fèi)500。 借:庫存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認(rèn)證抵扣) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-
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2015-10-26
摘要,調(diào)整未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi),季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上月,留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方,這個(gè)月用的時(shí)候怎么做分錄
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2019-03-22
上個(gè)月的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅未交,在下月才交的,應(yīng)該怎么做分錄呢?
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2017-09-13
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時(shí),借:應(yīng)收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 990.10元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時(shí),要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時(shí)沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補(bǔ)做這個(gè)分錄,再做繳納分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對么?
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2020-05-25
就是你說的在上月要計(jì)提附加,在地稅沒有把附加的發(fā)票打印出之前,我怎么就知道一定要交附加呢?還有計(jì)提附加的話,到底是銷售收入的本月計(jì)提呢?還是在第二個(gè)月把發(fā)票打印出來后再計(jì)提呢?一、 屬于小規(guī)模納稅人。就是第一筆分錄是: 借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務(wù)收入91656.31 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值閣2749.69 二、小規(guī)模納稅人就不存在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了 三、下月繳增值稅時(shí)分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅2749.69 貸:銀行存款2749.69 四、上
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2017-09-19
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