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公司安裝生產設備的工時費用應該記入哪項科目中呢?
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2019-01-05
我單位是小規(guī)模納稅人,國稅是季度申報,那我每個月的應繳稅金-應繳增值稅每月就掛在這個科目,還是每月到結到未交增值稅科目里,老師具體每個月的借貸怎么做
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2016-06-24
房地產企業(yè),房子還未交付使用,但按揭貸款下來了,貸款需要預交增值稅嗎?
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2021-06-15
#提問#老師,如果增值稅銷項稅按項目劃分,本月還有增值稅進項稅額,月底結轉未交增值稅的時候怎么劃分到項目中
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2020-03-24
我是小規(guī)模納稅人,去年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅,所以12月末是不是需要結轉本季度的增值稅到營業(yè)外收入?做分錄借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結轉這筆分錄,現(xiàn)在賬上應交稅費-應交增值稅還有去年2111.64怎么辦
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2018-04-05
月末增值稅進項3萬 之前未認證2萬 已交稅金5萬,銷項6萬。月末增值稅結轉分錄怎么做
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣,月末將增值稅轉入未交增值稅,下月初繳納時轉出嗎?
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2018-11-15
小規(guī)模季度銷售未超30萬,減免增值稅,會計分錄需要先把應交稅費-增值稅轉入應交稅費-減免稅嗎?即做兩筆分錄:1、借:應交稅費-增值稅 貸:應交稅費-減免稅;2、借:應交稅費-減免稅 貸:營業(yè)外收入?
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2020-05-15
去年開了一張增值稅發(fā)票,確認收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會計分錄要做幾次 啊 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字 月底結轉本月?lián)p益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務收入 月底結轉增值稅各科目余額借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
公司小規(guī)模,看到之前的外賬做的收入借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 后面又未達征稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他請問這是咋整的分錄,沒開過發(fā)票,然后有收入,稅怎么報交的?后面又是怎么未達征稅額又變成那條分錄????
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2018-06-11
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達三十萬的未繳增值稅要不要再做個分錄,借:應繳稅金,應繳增值稅,未繳增值稅,貸:營業(yè)外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
12月暫估庫存商品,暫估多了一點,21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導致暫估的庫存商品可能納稅調增,同時我們有研發(fā)項目經費可以在匯算清繳之前加計扣除,那么加計扣除可以抵扣暫估商品調增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
1.圖片中的那筆轉出多交增值稅,之前會計做了類似的幾筆,金額合計1.06.有點看不懂,查出來剛好我7月的應交稅金明細賬上少了1.06,經查看到之前會計做了幾筆借轉出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應交稅費轉出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉出多交增值稅平了,我還是需要轉到應交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我想的是如果這兩筆用上了支出和收入,那不是都掛著了,那結轉的時候都是會平掉嗎?
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2019-08-12
水費差額征收做憑證是到底哪種方法對?實操課答案里是在簡易征收里面核算:收到業(yè)主繳納的水費 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(簡易計稅) 公司繳納水費回來發(fā)票時 借:主營業(yè)務成本-水費 應交稅費-應交增值稅(簡易計稅) 月底應該是簡易計稅里面的差額轉到 未交增值稅
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2019-01-21
我在買金稅盤的分錄是借:管理費用440 貸:現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣:借應交稅費-減免稅440 貸:管理費用440 轉入未交增值稅:借:應交稅費-減免稅440 貸:應交稅費-轉去未交增值稅440 現(xiàn)在資產負債表不平怎么弄
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2020-11-06
上個月計提的,這個月繳納,不應該是借 應交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預收賬款未開票需要交增值稅嗎?需要預計利潤交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-05-24
老師,當月有部分未認證的進項票計應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)?
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2020-12-26
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時,借:應收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務收入 990.10元,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時,要不要將應交增值稅轉為應交稅費。借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.9元,貸:應交稅費-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補做這個分錄,再做繳納分錄:借:應交稅費-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對么?
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2020-05-25
請問鄒老師是這樣登分錄嗎?一共有四個問題。請幫忙解答二、應交稅費500,當月已認證通過進項是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務收入2941.18 ,應交稅費500。 借:庫存商品4117.82應交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認證抵扣) 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -200(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數) 這樣留抵稅額就有620對嗎 借:應交稅費-應交增值稅-
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2015-10-26