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老師,稅務(wù)局打電話過來,說要退留抵,12月報稅表,期末留抵4895.85元,期末未繳稅額為負數(shù):-8097.37元,那要退的留抵實際是多少的?
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2023-12-11
老師,我賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅6435,增值稅報表期末留抵稅額6013,現(xiàn)在我要做個進項稅額轉(zhuǎn)出,把留抵轉(zhuǎn)出來,還想把留抵明細 與 報表 調(diào)一致了。這個我應(yīng)該怎么做分錄?謝謝
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2022-06-13
老師,收到這短信,是什么意思? 。。。?!旧钲谑卸悇?wù)局】尊敬的納稅人:根據(jù) 〔財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號〕以及〔財政部稅務(wù)總局公告2019年第84號〕符合條件的納稅人可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還增量留抵稅額。請貴公司根據(jù)政策文件內(nèi)容判斷是否符合增值稅期末留抵稅額退稅政策,及時享受稅收優(yōu)惠。如有疑問,可撥打12366納稅服務(wù)熱線,我們將耐心細致為您解答。
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2020-07-08
請問老師,增值稅報表上的期末留抵稅額 ,如果從科目余額表上看的話,應(yīng)該等于哪個余額呢
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2021-06-13
總賬系統(tǒng)未交增值稅是否等于報稅系統(tǒng)期末留抵稅額
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2019-12-27
?甲制造公司為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售非金屬礦物制品。2019年3月期末留抵稅額為20萬元,2022年7月期末留抵稅額為35萬元,當月允許抵扣的進項稅額為55萬元,其中農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票計算抵扣的進項稅額9萬元。已知甲公司符合增量留抵退稅的條件,未退還存量留抵稅額,則甲公司允許退還的增量留抵稅額為(?。┤f元。 A.0 B.29.27 C.16.73 D.12.55 老師,請問這題選什么?
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2024-06-27
申報表中第20列期末留抵稅額是3009.15,但是資產(chǎn)負債表中期末余額是2215.86,請問是正常的嗎,我認為報表中應(yīng)該是-3009.15呀,求幫助呀
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2016-08-05
你好我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有一筆期末留抵稅額,應(yīng)該在哪一欄填列呢
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2019-07-01
老師,請問,我前面遺留下來的兩筆無票收入,忘一起做增值稅申報了,這月才補申報上去,然后電子稅務(wù)局里抵扣后遺留下來的期末留抵稅額和我財務(wù)軟件里的金額剛好相差了這筆兩筆無票收入的稅額,我要怎么做賬務(wù)處理才最合法合規(guī)呢?
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2025-02-08
老師,還是關(guān)于計算增值稅稅負的問題,期初有留抵稅,當月也有期末留抵稅,那么這個月的稅負到底如何確定,是銷項稅額-(進項稅-進項轉(zhuǎn)出+期初留抵-期末留抵)]/銷售收入×100%?
1/1397
2018-12-11
期末進項大于銷項,期末有留抵稅額,如何做分錄
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2019-07-23
老師,就是一般納稅人的,然后他這個月沒有開過票,入了一張48521的進項發(fā)票,稅率是13個點,稅額是5582.06,期末留抵稅額是2030.45,請問她能開多少金額是不用交稅的
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2024-01-24
應(yīng)交稅費-未交增值稅,借方有余額是不是要和申報表的期末留抵稅額要相等
1/269
2024-10-09
2021年初未繳稅額為0元;1至5月份應(yīng)稅貨物銷售額為20 000 000元、 1 500 000元,銷項稅額為3 547 500元,進項稅額為3 665 000元,期末留抵稅額為117 500元。,那我6月是不是只要把期末留抵算進去就可以了
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2021-06-21
老師,上期報稅后期末留抵稅額37萬,現(xiàn)在未開票收入421萬,預(yù)計繳納增值稅7萬多,請問應(yīng)該認證多少進項發(fā)票呢?
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2022-02-14
期末留抵稅抵扣的增值稅稅款可以開完稅證明嗎?記賬的時候怎么做會計分錄。期末留抵稅抵扣的金額是110509.76
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2025-02-15
期末留抵的稅額怎么做分錄
1/2633
2020-11-12
期末留抵有限制嗎?最高多少?
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2023-03-28
期末留抵的進項稅,如何做帳?
1/1203
2018-12-06
期末留抵退稅是什么意思啊?
1/1963
2018-08-14