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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-06-13 16:10

同學(xué)你好

這個直接轉(zhuǎn)出就可以

秀麗的便當(dāng) 追問

2022-06-13 16:20

那我憑證轉(zhuǎn)出金額寫多少?6435嗎?然后報表寫6013??想借機把這個調(diào)一致呢。

樸老師 解答

2022-06-13 16:27

同學(xué)你好
借成本費用科目
貸進項轉(zhuǎn)出

秀麗的便當(dāng) 追問

2022-06-13 16:27

我想問的是金額,老師

樸老師 解答

2022-06-13 16:33

同學(xué)你好
這個看進項是多少

秀麗的便當(dāng) 追問

2022-06-13 16:35

我賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅6435,增值稅報表期末留抵稅額6013,這樣子,報表以6013為準,憑證以6435為準?

秀麗的便當(dāng) 追問

2022-06-13 16:36

是個累積數(shù),不是單獨哪一筆的

樸老師 解答

2022-06-13 16:42

那這個按報表上的

秀麗的便當(dāng) 追問

2022-06-13 16:55

這不還想調(diào)平?

樸老師 解答

2022-06-13 16:58

肯定是要按照報表的來

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同學(xué)你好 這個直接轉(zhuǎn)出就可以
2022-06-13 16:10:20
你是指賬上與申報表嗎?
2017-06-08 09:59:51
您好 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額是留抵稅額
2020-03-08 13:59:15
你好,留抵稅額年末是放在應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅的期末余額的
2019-04-24 20:18:36
您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額, 借。,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額。
2022-11-14 10:06:37
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