
留抵稅額年末是放在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅的期末余額嗎
答: 你好,留抵稅額年末是放在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅的期末余額的
老師~資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是增值稅的留底稅額嗎?
答: 不僅僅是增值稅,還有其他各個(gè)稅,都在里面,你要看增值稅留底的話,可以看應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅的期末余額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅6435,增值稅報(bào)表期末留抵稅額6013,現(xiàn)在我要做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把留抵轉(zhuǎn)出來(lái),還想把留抵明細(xì) 與 報(bào)表 調(diào)一致了。這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄?謝謝
答: 同學(xué)你好 這個(gè)直接轉(zhuǎn)出就可以

