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送心意

吳少琴老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-12-11 13:30

(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-期初留抵)/銷售收入×100%

落沙123 追問(wèn)

2018-12-11 13:34

如果當(dāng)月還有留底稅那不用管它了嗎?下月計(jì)算時(shí)減掉

吳少琴老師 解答

2018-12-11 13:35

你繳稅怎么還會(huì)有留底

落沙123 追問(wèn)

2018-12-11 13:41

期初留抵336985.73,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額677129.52,當(dāng)月又認(rèn)證487853.96,期末還有留抵147710.17,稅負(fù)怎么計(jì)算

吳少琴老師 解答

2018-12-11 13:46

應(yīng)納稅額是0,稅負(fù)當(dāng)然就是0

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,應(yīng)當(dāng)是用銷項(xiàng)稅額,而不是收入
2016-12-23 11:02:44
不等于的,要用這個(gè)列示倒推安排的 (不含稅銷售額*稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅銷售額=增值稅稅負(fù)率
2019-04-15 21:06:44
對(duì)的 應(yīng)該是減去 雜項(xiàng)專票可以抵扣
2019-06-14 15:10:28
您好!是實(shí)際繳納的增值稅稅金/不含稅銷售額
2016-08-02 13:46:30
你好,應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-06-29 20:43:03
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