
老師,講增值稅稅負(fù)率時(shí),應(yīng)納增值稅額/不含稅銷售收入,這里老師舉例說(shuō)(銷售收入-進(jìn)項(xiàng)稅)*17%/銷售收入,其中銷售收入減進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?不是應(yīng)該是銷項(xiàng)稅-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅/銷售收入嗎?難道(銷售收入-進(jìn)項(xiàng)稅)*17%等于應(yīng)納稅額嗎
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是用銷項(xiàng)稅額,而不是收入
老師,我想問(wèn)一下我增值稅按1%稅負(fù)率來(lái)安排,應(yīng)交增值稅=不含稅銷售收入*稅負(fù)率=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 不等于的,要用這個(gè)列示倒推安排的 (不含稅銷售額*稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅銷售額=增值稅稅負(fù)率
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅稅負(fù)率是:(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售額嗎?
答: 您好!是實(shí)際繳納的增值稅稅金/不含稅銷售額


落沙123 追問(wèn)
2018-12-11 13:34
吳少琴老師 解答
2018-12-11 13:35
落沙123 追問(wèn)
2018-12-11 13:41
吳少琴老師 解答
2018-12-11 13:46