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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-03-28 09:15

你好,這個沒有限制的,按企業(yè)實際來。

Emily 追問

2023-03-28 09:20

我的意思這月進項開的多了,只一張發(fā)票,怎么辦?

宋生老師 解答

2023-03-28 09:20

你好,這個沒關(guān)系,一你可以少認證一些,二,如果你已經(jīng)認證過了,留底就可以了。

Emily 追問

2023-03-28 09:23

就一張發(fā)票,多了8000多,我怕多了

宋生老師 解答

2023-03-28 09:25

你好,這個沒關(guān)系,這個金額很小的了。

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相關(guān)問題討論
你好,這個沒有限制的,按企業(yè)實際來。
2023-03-28 09:15:37
留底沒有時間限制的,可以到公司注銷為止
2019-02-03 10:02:15
學(xué)員您好,這個沒有時間限制的,可以跨年
2021-07-16 08:43:29
您好,期末留抵是進項稅額大于銷項稅額形成的,在以后期間隨時都可以抵扣銷項,沒有時間限制,抵扣完為止
2021-10-27 14:18:15
企業(yè)應(yīng)交增值稅進項大于銷項,有留抵,在月末是不需要做帳務(wù)處理的。如果是手工做帳,年末也不需要做帳務(wù)處理,但如果是財會軟件做帳,年末是需要處理的,要把應(yīng)交增值稅的明細科目結(jié)平,否則直接過帳到下年度,下年度明細科目的本年累計數(shù)據(jù)將會迭加上上年的。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 ( 本年累計) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 (本年累計-留抵) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(本年累計) 若有其他明細科目,如進項稅額轉(zhuǎn)出等,也要一起轉(zhuǎn)平 也可以在做下一年度數(shù)據(jù)初始時,直接把留抵稅額直接放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-期初進項稅余額,其余各項增值稅明細余額為零。
2015-07-04 12:49:49
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