
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,這幾個(gè)數(shù)值是看增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
老師,上期報(bào)稅后期末留抵稅額37萬(wàn),現(xiàn)在未開(kāi)票收入421萬(wàn),預(yù)計(jì)繳納增值稅7萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?
答: 你好 你們的稅率是多少,假設(shè)都是13%,那么增值稅是421*13%=55 然后減去留抵的,55-37=18 想要繳納7萬(wàn),18-7=11,這個(gè)是剩下的增值稅 然后倒推回去11/0.13=85 要認(rèn)證那么多的發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果本期應(yīng)繳納增值稅為0,本期又有增值稅進(jìn)項(xiàng),那本月增值稅加計(jì)抵減額怎么處理,可以先使用增值稅加計(jì)抵減部分,在使用本期進(jìn)項(xiàng)和上期期末留抵稅額嗎?
答: 你好,同學(xué),本期加計(jì)抵減照常填報(bào)在附表四本期發(fā)生額中,但本期實(shí)際遞減額為0,

