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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-02-08 15:03

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2025-02-08 15:13

是是的,是這么做的。

郭老師 解答

2025-02-08 15:25

當(dāng)時留底在哪個科目里面掛著?

郭老師 解答

2025-02-08 15:42

不管什么時間的留底啊


不同時間的留底不在一個科目里面?

郭老師 解答

2025-02-08 15:46

你的轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方是不是有余額表示留底?




那我上面給你寫的第一個分錄借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,



是不是抵扣了這個留底?



借方減去這個貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額,不就是你剩余的最終的留底?

郭老師 解答

2025-02-08 15:49

從這個業(yè)務(wù)來看,410 5.82-934.7這個就是留底

郭老師 解答

2025-02-08 16:01

你好,那就已經(jīng)坐進(jìn)去了,你看下這個我上面給你回復(fù)的15:49的那個是不是你留底

郭老師 解答

2025-02-08 16:05

你好,那系統(tǒng)里面的934為什么?和你這里的1002不一樣?
什么原因?qū)е碌牟町愌剑?/p>

郭老師 解答

2025-02-08 16:14

你好,那你現(xiàn)在我給你補(bǔ)上無票收入了,然后也不結(jié)轉(zhuǎn)了,補(bǔ)上了正確吧?補(bǔ)上了還不對嗎?你之前沒有做,我現(xiàn)在給你補(bǔ)上了呀。第一個分錄不就是嗎?你財務(wù)系統(tǒng)里面,少做了金額是1002.01-934.71,這個金額就是我上面第一個分錄給你寫的那個銷項稅額,然后也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,還不對嗎?
我給你補(bǔ)了,你還不對的話,那就不清楚了。不好意思,我也不太清楚什么原因了。

郭老師 解答

2025-02-08 17:06

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項1002.01-934.71
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項1002.01-934.71
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1002.01-934.71

寧兒 追問

2025-02-08 15:09

老師,應(yīng)收賬款交易的會計分錄收款當(dāng)月我是已經(jīng)做了的,只是在下月初做增值稅申報時忘記把這個金額加上去了,然后您說的結(jié)轉(zhuǎn)銷項的分錄我也做了,現(xiàn)在是申報過后,申報表上遺留金額和財務(wù)軟件里金額有出入

寧兒 追問

2025-02-08 15:24

不是,老師,這個差額要怎么處理呢?電子稅務(wù)局里是3103.81元,財務(wù)系統(tǒng)里是3171.11元,相差的67.3元是我這次補(bǔ)申報的無票收入的稅額,給合并計算抵扣了

寧兒 追問

2025-02-08 15:41

您指的是什么時間,應(yīng)收當(dāng)月,還是我這次申報后?

寧兒 追問

2025-02-08 15:45

這次我只做了結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項,因?yàn)檫M(jìn)項大于銷項

寧兒 追問

2025-02-08 15:47

4105.82 4105.82
-1002.01 -934.71
3103.81 3171.11  老師,您看下

寧兒 追問

2025-02-08 15:54

1002.01是含了那兩筆無票收入的稅額,

寧兒 追問

2025-02-08 16:04

老師,我糾結(jié)的點(diǎn)在于,財務(wù)系統(tǒng)里4105.82-934.71=3171.11,和電子稅務(wù)局申報結(jié)果4105.82-1002.01=3103.81,它不一致,這個差額

寧兒 追問

2025-02-08 16:12

1002是含了前面的無票收入的稅款,因?yàn)槲以谏陥髸r,把銷項金額加上去了,稅局系統(tǒng)自動計算的應(yīng)抵扣進(jìn)項

寧兒 追問

2025-02-08 16:57

財務(wù)系統(tǒng)里比稅局系統(tǒng)里多這個金額,我現(xiàn)在不是說要查什么原因,我一直在給您說是什么原因造成的,我現(xiàn)在要知道怎么處理這個差額,用個什么樣的會計分錄來把這個差額做平

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2025-02-08 15:03:51
老師,你詳細(xì)而專業(yè)的回答讓我易理解,謝謝你。
2023-05-28 18:32:28
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2024-04-17 16:08:23
就不用交增值稅了,本期不交增值稅
2017-08-15 13:14:24
你好,不一致,你指的是免抵退的哪張表?
2018-01-14 19:19:07
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