
請(qǐng)問,增值稅申報(bào)上,上期留抵稅額欄的金額應(yīng)該和財(cái)務(wù)軟件上的哪個(gè)科目金額對(duì)應(yīng)
答: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 期末余額
老師,請(qǐng)問,我前面遺留下來的兩筆無票收入,忘一起做增值稅申報(bào)了,這月才補(bǔ)申報(bào)上去,然后電子稅務(wù)局里抵扣后遺留下來的期末留抵稅額和我財(cái)務(wù)軟件里的金額剛好相差了這筆兩筆無票收入的稅額,我要怎么做賬務(wù)處理才最合法合規(guī)呢?
答: 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎

