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老師:您好!想請教您一個問題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進項稅比內(nèi)賬上多14000元。我內(nèi)賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內(nèi)賬上應(yīng)交的增值稅和外賬上應(yīng)該增值稅怎樣做平。因為銀行扣稅的金額是同一個數(shù)嘛。 進項稅多產(chǎn)生的原因有二個:一是有住宿票是內(nèi)賬不用報銷的用來沖費用的,二是固定資產(chǎn)內(nèi)賬上沒把進項稅分出來。
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2021-09-30
老師好,想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè),去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過來的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04,減免稅額借方余額280,這個要是調(diào)整怎么做分錄呢,
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2019-10-09
我們是小規(guī)模7月份代開一張專用發(fā)票197291,稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報的時候扣款了 。8月份自開普票6600,稅額192.23,稅局代開專票96696,稅款已扣。8月份的 附加稅未計提,9月份自開普票89054,自開 的普票都未交增值稅和未計提 附加稅,8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來做分錄呢
1/1103
2017-10-18
老師,關(guān)于增值稅的分錄,我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退,當(dāng)月一般項目有留抵稅額,軟件部分要交增值稅(及城建稅等),分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分(一般項目的借方留抵稅額,貸方即征即退)?
4/1920
2020-11-03
3月份發(fā)生的初次購買稅控盤和服務(wù)費480,6月份抵扣稅控盤和服務(wù)費480,如下圖,那第一步減免稅款轉(zhuǎn)出,第二步轉(zhuǎn)到未交增值稅,第三步抵扣。那下圖所示是第一步第二步三月份做,第三步六月份做。還是第一步三月份做,第二步,第三步六月份做呢?謝謝老師
3/782
2019-10-05
認(rèn)證的進項稅額,下個月繳稅,當(dāng)月月底需要跟銷項稅一樣做轉(zhuǎn)出到未交增值稅處理嗎
1/583
2020-06-09
銷項稅額小于進項稅的時候,結(jié)轉(zhuǎn)的時候不用未交增值稅是嗎?
1/1570
2022-06-20
小規(guī)模的收入 稅費分錄怎么寫 是未交增值稅還是銷項稅額
1/776
2021-10-19
?像物流費,加油票有稅金的這種票還要錄進項稅么。分錄是 借:管理費46.23 未交增值稅進項稅2.77 貸:銀行存款
1/402
2022-12-29
一般納稅人,開票了。有一般計征有簡易計征,怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
1/1885
2020-02-27
老師您好我們單位補交以前年度的所得稅和未交增值稅后還需要網(wǎng)上改以前年度的申報表嗎
5/2683
2021-11-12
增值稅未申報或未必對
1/212
2021-01-04
增值稅未申報或未比對
1/479
2022-04-07
增值稅未申報或未比對
1/753
2022-10-26
上個月應(yīng)交18961.15的增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅也計提了18961.15,但是這個月只交17944.25的稅,減免了1016.9的稅款,我這個月要咋個做這1016.9的憑證呢?
1/626
2018-11-01
公司19年內(nèi)賬 減免稅額余額在借方 應(yīng)交城建稅在借方 應(yīng)交營業(yè)稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問題 我現(xiàn)在想調(diào)平了 或者調(diào)到費用里怎么調(diào)
1/524
2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820(金稅盤),是啥原因?怎么做賬務(wù)處理,好像有關(guān)減征稅額的問題
1/652
2017-12-12
老師,本期認(rèn)證的進項稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎? 借:進項稅額 貸:待認(rèn)證進項稅額 借:留底進項稅額 未交增值稅 貸:進項稅額
1/1304
2020-06-03
老師,我上月有留抵稅額,沒有做分錄,這個月抵的話,我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?
1/1898
2019-09-05
老師,我們是一般納稅人公司、我這個科目是不是做錯了?9605.93我是已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在余額在貸方是不是代表應(yīng)交未交增值稅呢?請說明我哪里做錯了,現(xiàn)在需要怎么做呢
1/549
2020-05-08