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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-09 10:26

你好,是的,是需要轉(zhuǎn)入未交增值稅的。

十月 追問

2020-06-09 10:28

老師我有張發(fā)票是上月取得未抵扣,當(dāng)月認(rèn)證抵扣下月繳稅分錄可以直接這樣寫嗎
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 
貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 
借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額

立紅老師 解答

2020-06-09 10:31

你好,當(dāng)初取得發(fā)票時是計入待抵扣進(jìn)項稅額了么?

十月 追問

2020-06-09 10:35

是的,完整分錄該怎么做呢,我做的好像有點不對

立紅老師 解答

2020-06-09 10:38

你好
如果之前是計入待認(rèn)證進(jìn)項稅稅
現(xiàn)在先做
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進(jìn)
貸,應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項
再做
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
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