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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-15 15:43

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

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2020-04-15 15:43:44
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出,貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06
你好 你是已經(jīng)產(chǎn)生了進項稅轉(zhuǎn)出 。然后現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出的話 分錄是這樣來做的。 次月繳納就做借應(yīng)交稅費—未交增值稅貸銀行存款
2020-01-05 15:39:11
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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