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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-06 15:26

你好 是的,有交稅才需要結轉(zhuǎn)

我是靜靜 追問

2019-03-06 15:30

老師 那有交稅結轉(zhuǎn)時 應該連同之前的金額結轉(zhuǎn)嗎 比如1月進項100  銷項50    2月進項28  銷項110    那么2月結轉(zhuǎn)增值稅分錄是什么

meizi老師 解答

2019-03-06 15:32

你好  是的   看附件結轉(zhuǎn)資料

我是靜靜 追問

2019-03-06 15:37

meizi老師 解答

2019-03-06 15:39

你好 需要結轉(zhuǎn)的   是的 結轉(zhuǎn)后 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額 再轉(zhuǎn)到未交增值稅

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你好, 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉(zhuǎn)入到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應交稅費-未交增值稅 90 然后再由應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
您好 如果銷項大于進項需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好。月末應交稅費應交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
1,是的,2 ,這個月末就結轉(zhuǎn),
2020-02-28 11:11:50
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