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生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務時,應當按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認證,但進項稅額比銷項稅額大。我做了下面的分錄。借:應交增值稅-銷項稅額(3級科目)8100 應交增值稅-未交增值稅60000 貸:應交增值稅-銷項稅額(3級)68100 不知道有沒有錯,9月份銷項還是大于進項請問我本月需要怎么做賬務處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計提了
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2019-10-11
你好,請問應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。 這個科目借方和貸方各表示什么呢? 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時候,記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時記借方嗎?
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2021-03-03
老師,2024年8月做的一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,當時做的借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤的差額就是100,這樣是對的嗎,需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師,新接手一家公司,之前的會計做增值稅這一塊沒有在月末把進項和銷項余額轉(zhuǎn)到未交增值稅,她就做了進項和銷項的分錄,然后繳納增值稅的時候直接借方已交稅金,現(xiàn)在期末余額是這樣的,進項稅額971542.83,銷項稅額1282937.8,已交稅金316974.57,我改怎么調(diào)整才最好,8月份留抵了7135.66,麻煩解答仔細一點,謝謝
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2019-09-20
請問老師我收到一張成本票上個月的,這個月我都認證了,發(fā)現(xiàn)票號不對,款項已經(jīng)支付了,這個月我是不是只需要進項稅額轉(zhuǎn)出,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因為我們是小規(guī)模納稅人。不能開三個點的發(fā)票,銀行退了我們兩個點的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應交稅費-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應該寫成借銀行存款借應交稅費*未交增值稅(紅字)
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒有進賬所以銷項也不做有收入貸的是主營業(yè)務收入,應交稅費~未交增值稅呢
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2023-11-04
老師,你幫我看一下這個報表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎,增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn),謝謝 下年1月份我再把應交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)入應交稅-應交增值稅-進項稅可以嗎
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2018-12-23
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份發(fā)生進項稅額100萬元,銷項稅額500萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出30萬元,同時月末以銀行存款繳納增值稅300萬元。未交稅款9月初交納。 要求:寫出以下會計分錄。 (1)當月繳納增值稅。 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅。 (3)9月初交納稅款。
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2020-04-27
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費收入(未開票)繳納增值稅,是按當月預收的全部繳納嗎,還是分攤到每個月繳納?已交樓未交物業(yè)費的業(yè)主需要計提繳納增值稅嗎?
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2024-11-23
請問下企業(yè)收到的增量留抵退稅,記賬是借:銀行 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 嗎?應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2022-01-06
不用應交稅費-簡易計稅這個科目的話,是用進項稅額轉(zhuǎn)出還是說直接把銷項轉(zhuǎn)到未交增值稅里?
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2018-08-15
本月進行賬務處理時,只做了銷項稅額,進項稅額,下月繳納增值稅時,直接借應交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款可以嗎
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2022-02-21
應交稅費-未交增值稅,借方有余額是不是要和申報表的期末留抵稅額要相等
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2024-10-09
小規(guī)模納稅人開具發(fā)票的稅金是記在應交稅金-未交增值稅里還是應交稅金-銷項里
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2018-10-10
在18年抵扣增值稅的時候抵扣了17年已計入管理費用的稅控盤費用,那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢,比如,之前應交稅費-未交增值稅是30000,后面實際18年支付了28000,申報增值稅時抵扣了17年的2000,已經(jīng)跨年度了呀,那現(xiàn)在要怎么做賬務處理啊
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2019-02-13
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,之前增值稅費通過應交稅費-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在沒有用這個科目了,但是這個二級科目下掛著5分款,能把這個幾分錢結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢,麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬元,預交增值稅2912.62元,不含稅收入97087.38。跨月代開紅票1.9萬元,其中的已繳稅款533.40未退,不含稅收入-18466.60。普票1.6萬元,未交增值稅466.02元,不含稅收入15533.98。如何進行增值稅納稅申報。申報表應納稅額2845.24,已交稅款為2912.62,應交增值稅為-87.38
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2019-01-04
文文老師,剛剛前面問的問題,9萬確認收入,85950工資確認成本,這收入和成本是不是明細到某一個項目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細科目是否合理:1、收到款項:借銀行存款,貸主營業(yè)務收入-某項目 應交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務局代開的,稅款當月已扣,分錄:借應交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認成本的分錄應該怎么做
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2018-11-20