本月進(jìn)行賬務(wù)處理時,只做了銷項稅額,進(jìn)項稅額,下月繳納增值稅時,直接借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款可以嗎
ring
于2022-02-21 09:36 發(fā)布 ??637次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-02-21 09:36
可以的呀,可以這樣處理,沒問題的。
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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31

同學(xué),你可以參考一下圖片里面的分錄。
2019-05-05 14:22:21

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08

同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
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ring 追問
2022-02-21 09:40
陳詩晗老師 解答
2022-02-21 09:41