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老師:一般納稅人,8月份申報所屬期7月份的增值稅申報表時,按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策,少交了9000元的增值稅,導致未交增值稅的賬戶出現(xiàn)借9000元,這個應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)銷?謝謝老師!
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2020-09-26
公司里面之前的會計一直對未交增值稅沒有計提,每個月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬多元了 這個我應(yīng)該怎么做了?
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2019-02-28
賬務(wù)的年底,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交城建稅、教育費附加、地方教育附加、水利基金,都有余額,怎么 調(diào)整?未交增值稅 借方 227591.01元,代表是預交的增值稅嗎?代表多交的增值稅嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-08
小規(guī)模公司 季度繳稅,開票及繳稅賬務(wù)處理,這樣樣記賬對嗎?開發(fā)票時:借: 應(yīng)收賬款1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入970.87 應(yīng)交稅費-未交增值稅29.13季度繳稅時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅29.13貸:銀行存款29.13
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2018-11-08
老師您好,請問一般納稅人計提增值稅時有進項稅,分錄這樣做對嗎,借:應(yīng)交稅金 銷項稅額 應(yīng)交稅金 進項稅額 ,貸:應(yīng)交稅金 未交增值稅
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2022-01-04
能否不通過結(jié)轉(zhuǎn)科目,直接借 銷項,貸 進項,貸未交增值稅?
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2019-03-04
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅未達到納稅額,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-07-02
轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)據(jù),要把上個月留底的數(shù)據(jù)減掉嗎
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2018-09-10
增值稅提交申報成功但未繳稅款,如何申報作廢或撤銷?
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2018-07-08
應(yīng)繳稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項稅減進項稅的差額嗎?
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2018-12-06
轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交是不是調(diào)賬用的,平時我就直接銷項減進項的貸方直接計入未見增值稅吧?
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2020-12-02
為什么金馬商貿(mào)籌建期 業(yè)務(wù)29,應(yīng)交稅費-未交增值稅 明細賬里結(jié)轉(zhuǎn)后,余額在借方,貸記-19490103而金馬商貿(mào)營業(yè)期 業(yè)務(wù)34,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 明細賬里登記一筆業(yè)務(wù)后,余額在借方,為什么不是貸記-480,卻是借480
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2018-09-19
江老師您好:小企業(yè)會計準則下銷項稅額阿需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-02-12
小規(guī)模納稅人,7月去稅局代開了專票,8月紅沖了,7月我做的分錄是應(yīng)收,收入,應(yīng)交稅費-未交增值稅,還做了一筆分錄是應(yīng)交稅費-未交增值稅和銀行存款,那8月份的分錄該怎么做
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2017-09-11
平時拿到發(fā)票時借:主營業(yè)務(wù)成本/費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款,8月份一次性認證了快過期的進項15萬 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅15萬 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 15萬,當月的銷項有10萬,留抵了5萬,是不是還要做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅5萬 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬??
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2019-09-16
小規(guī)模納稅人,上一年度多繳納了增值稅,現(xiàn)在要把未交增值稅科目給調(diào)平,怎么處理呢
1/1202
2017-09-12
老師您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我可以不可以做一筆進銷抵扣的分錄,1、借:未交 貸:進項 2、借:銷項 貸:未交
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2021-04-27
五月分做了轉(zhuǎn)出未交增值稅和計提營業(yè)稅金及附加,結(jié)帳后資產(chǎn)負債表和利潤表中為什么只體現(xiàn)營業(yè)稅金及稅金的數(shù)據(jù),而未交增值稅的數(shù)據(jù)并沒體現(xiàn)
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2017-06-08
增值稅主表25欄期初未交稅額(多繳為負數(shù))是什么意思
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2019-06-25
客戶未行使的權(quán)利的部分結(jié)轉(zhuǎn)收入為什么不交增值稅?
2/2022
2021-07-20