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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-09-19 16:46

一、 對于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,在籌建期間是沒有銷項(xiàng)稅的,最后形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的貸方負(fù)數(shù),就是屬于進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額。 
二、至于480元的減免稅費(fèi) 
1、付款時分錄是: 
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)480 
貸:庫存現(xiàn)金 
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))   480 
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)   -480

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一、 對于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,在籌建期間是沒有銷項(xiàng)稅的,最后形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的貸方負(fù)數(shù),就是屬于進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額。 二、至于480元的減免稅費(fèi) 1、付款時分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)480 貸:庫存現(xiàn)金 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 480 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -480
2018-09-19 16:46:30
你好,是取得發(fā)票沒有認(rèn)證入賬了嗎
2017-10-12 11:28:59
你好,正確的處理方式是,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-21 16:04:13
你好,這筆稅費(fèi)需要結(jié)合籌建期的留抵算的。
2017-06-29 18:00:47
你好!我們是兼職答題老師看不到你們的課件找一下學(xué)習(xí)群的客服老師要一下講義核對謝謝
2016-10-10 22:49:54
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