
五月分做了轉(zhuǎn)出未交增值稅和計提營業(yè)稅金及附加,結(jié)帳后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中為什么只體現(xiàn)營業(yè)稅金及稅金的數(shù)據(jù),而未交增值稅的數(shù)據(jù)并沒體現(xiàn)
答: 那你要查一下帳上的明細(xì)
月末 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi) 附加稅需要計提 營業(yè)稅金及附加是這樣嗎??然后下個月 借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 營業(yè)稅金及附加 貸 銀行存款
答: 您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師計提應(yīng)交增值稅的分錄是下面哪一個 1、借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、借 營業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 你好,是第一個分錄是正確的。


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2017-06-08 10:15
伍老師 解答
2017-06-08 10:17
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2017-06-08 10:21
伍老師 解答
2017-06-09 09:58