老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現,補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調增嗎 答

老師,請問去年多入賬的應付賬款,今年還未付,調整分錄怎么做呢? 去年做的分錄是 借:工程施工-機械費,貸:應付賬款,然后結轉成本是 借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工-機械費
答: 你好 ;? ?去紅沖了。? 然后主營業(yè)務成本 跨年了 用以前年度損益調整或者 利潤分配來沖掉; 看你是用什么準則??
請老師看一下年末暫估時:借:工程施工-機械使用費10萬???貸:應付賬款 10萬結轉成本借:主營業(yè)務成本10萬貸:工程施工-機械使用費10次年收取到發(fā)票為12萬1.借:工程施工-機械使用費10萬(紅字)???貸:應付賬款 10萬(紅字)2.?借:工程施工-機械使用費12萬???貸:應付賬款 12萬3.這里差異的2萬怎么辦呢?如果收回來的發(fā)票為8萬又怎么入賬的啊
答: 你好 那能實際發(fā)生的金額 是12萬還是10萬 ?? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年有筆結轉成本分錄是借:主營業(yè)務成本 10萬 貸:應付賬款 10萬 今年發(fā)現多結轉了2萬的 現在可以怎么處理呢?
答: 你好!借:以前年度損益調整 -2萬 貸:應付賬款 -2萬 借:以前年度損益調整 2 貸:未分配利潤 2

