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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-08-27 17:14

是的,是這樣操作的。

晨曦 追問(wèn)

2018-08-27 17:16

發(fā)票到了如何做賬呢?

張艷老師 解答

2018-08-27 17:17

金額與暫估的金額有差異嗎?涉及進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

晨曦 追問(wèn)

2018-08-27 20:17

暫估按往月金額估的,是小規(guī)模,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅

張艷老師 解答

2018-08-28 08:33

如果暫估金額和發(fā)票金額沒(méi)有差異的話(huà),只需將發(fā)票直接貼到那個(gè)憑證后面就可以了。 
如果暫估金額和發(fā)票金額有差異的話(huà),需要先將之前的暫估分錄紅沖,然后按發(fā)票金額重新入帳。

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你好 ;? ?去紅沖了。? 然后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 跨年了 用以前年度損益調(diào)整或者 利潤(rùn)分配來(lái)沖掉; 看你是用什么準(zhǔn)則??
2022-01-07 11:41:35
你好 那能實(shí)際發(fā)生的金額 是12萬(wàn)還是10萬(wàn) ?? ?
2021-05-24 17:49:55
你好,發(fā)票來(lái)就需要沖銷(xiāo)暫估的分錄,不管金額是不是一致
2018-04-03 11:32:26
你好!借:以前年度損益調(diào)整 -2萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -2萬(wàn) 借:以前年度損益調(diào)整 2 貸:未分配利潤(rùn) 2
2019-01-04 14:27:29
對(duì)的呢,祝您工作順利
2019-01-14 10:46:11
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