你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

5月購買稅盤,借管理費用480.貸銀行存款480,5月無銷項,那到5月末管理費用480結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎?()如果結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,6月有銷項后480全額抵免分錄怎么做?
答: 你好,要這樣結(jié)算,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅)480,貸管理費用480
今年1月份的印花稅沒做分錄,本月可以這樣做?借:管理費用-印花稅500 貸:銀行存款 老師,請問,今年1月份的印花稅沒做分錄,本月怎么做? 借:管理費用-印花稅500 貸:銀行存款 借:本年利潤 貸管理費用-印花稅500
答: 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費 借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問退回服務(wù)費借:銀行存款600借:管理費用600(紅字).結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費用600(正數(shù))貸:本年利潤600是這樣做嗎?
答: 是的,就是這樣操作的

