
老師您好:我有一項銀行退款業(yè)務(wù)不知如何處理,請求老師幫助。2018年4月我公司銀行支付西安市退休人員社會化管理費1000元。借:管理費用1000貸銀行存款1000;月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤1000貸管理費用1000;2019年12月收到銀行退款,我該如何做賬,會計分錄是什么?
答: 你好,借銀行存款 貸利潤分配――未分配利潤或貸以前年度損益調(diào)整
老師,我們產(chǎn)品的制版費我做的會計分錄借:管理費用辦公費貸:銀行存款月尾借:本年利潤貸:管理費用辦公費,這樣可以不
答: 你好,能描述一下產(chǎn)品的制版費,具體是什么情況下發(fā)生的嗎,以及所起到的作用是??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月購買稅盤,借管理費用480.貸銀行存款480,5月無銷項,那到5月末管理費用480結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎?()如果結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,6月有銷項后480全額抵免分錄怎么做?
答: 你好,要這樣結(jié)算,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅)480,貸管理費用480


微笑的大象 追問
2019-12-28 13:12
徐阿富老師 解答
2019-12-28 13:14
徐阿富老師 解答
2019-12-28 13:14